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yh86银河国际2019年决算公开
来源:  作者:  编辑:计划财务处  日期:2020-08-04  点击率:11270  [我要打印]  [关闭]
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表1 收入支出决算总表
公开01表
部门:yh86银河国际 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 10,635.44 一、一般公共服务支出 31 20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32
三、上级补助收入 3 三、国防支出 33
四、事业收入 4 2,591.70 四、公共安全支出 34
五、经营收入 5 五、教育支出 35 14,556.65
六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 36
七、其他收入 7 1,021.26 七、文化旅游体育与传媒支出 37
8 八、社会保障和就业支出 38 401.85
9 九、卫生健康支出 39 372.06
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出 42
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49 528.82
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51
22 二十二、其他支出 52
23 二十三、债务还本支出 53
24 二十四、债务付息支出 54
25 55
本年收入合计 26 14,248.40 本年支出合计 56 15,879.38
用事业基金弥补收支差额 27 结余分配 57
年初结转和结余 28 13,930.71 年末结转和结余 58 12,299.74
29 59
总计 30 28,179.12 总计 60 28,179.12
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
表2 收入决算表
公开02表
编制单位:yh86银河国际 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 14,248.40 10,635.44 2,591.70 1,021.26
201 一般公共服务支出 20.00 20.00
20123 民族事务 20.00 20.00
2012304   民族工作专项 20.00 20.00
205 教育支出 12,925.67 9,312.71 2,591.70 1,021.26
20502 普通教育 971.08 971.08
2050205   高等教育 558.45 558.45
2050299   其他普通教育支出 412.63 412.63
20503 职业教育 11,931.38 8,318.42 2,591.70 1,021.26
2050302   中专教育 1,148.04 1,148.04
2050305   高等职业教育 10,539.34 6,926.38 2,591.70 1,021.26
2050399   其他职业教育支出 244.00 244.00
20506 留学教育 13.64 13.64
2050699   其他留学教育支出 13.64 13.64
20599 其他教育支出 9.57 9.57
2059999   其他教育支出 9.57 9.57
208 社会保障和就业支出 401.85 401.85
20805 行政事业单位离退休 377.90 377.90
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 377.90 377.90
20899 其他社会保障和就业支出 23.95 23.95
2089901   其他社会保障和就业支出 23.95 23.95
210 卫生健康支出 372.07 372.07
21011 行政事业单位医疗 372.07 372.07
2101102   事业单位医疗 170.55 170.55
2101103   公务员医疗补助 201.52 201.52
221 住房保障支出 528.82 528.82
22102 住房改革支出 528.82 528.82
2210201   住房公积金 528.82 528.82
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 支出决算表
公开03表
编制单位:yh86银河国际 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 15,879.38 7,897.04 7,982.34
201 一般公共服务支出 20.00 20.00
20123 民族事务 20.00 20.00
2012304   民族工作专项 20.00 20.00
205 教育支出 14,556.64 6,594.31 7,962.33
20502 普通教育 996.90 996.90
2050205   高等教育 573.27 573.27
2050299   其他普通教育支出 423.63 423.63
20503 职业教育 13,455.14 6,594.31 6,860.83
2050302   中专教育 1,209.73 1,209.73
2050305   高等职业教育 12,049.41 6,594.31 5,455.10
2050399   其他职业教育支出 196.00 196.00
20506 留学教育 5.00 5.00
2050699   其他留学教育支出 5.00 5.00
20599 其他教育支出 99.60 99.60
2059999   其他教育支出 99.60 99.60
208 社会保障和就业支出 401.85 401.85
20805 行政事业单位离退休 377.90 377.90
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 377.90 377.90
20899 其他社会保障和就业支出 23.95 23.95
2089901   其他社会保障和就业支出 23.95 23.95
210 卫生健康支出 372.07 372.07
21011 行政事业单位医疗 372.07 372.07
2101102   事业单位医疗 170.55 170.55
2101103   公务员医疗补助 201.52 201.52
221 住房保障支出 528.82 528.82
22102 住房改革支出 528.82 528.82
2210201   住房公积金 528.82 528.82
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:yh86银河国际 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 10,635.44 一、一般公共服务支出 31 20.00 20.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32
3 三、国防支出 33
4 四、公共安全支出 34
5 五、教育支出 35 9,762.60 9,762.60
6 六、科学技术支出 36
7 七、文化旅游体育与传媒支出 37
8 八、社会保障和就业支出 38 401.85 401.85
9 九、卫生健康支出 39 372.06 372.06
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出 42
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49 528.82 528.82
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51
22 二十二、其他支出 52
23 二十三、债务还本支出 53
24 二十四、债务付息支出 54
25 55
本年收入合计 26 10,635.44 本年支出合计 56 11,085.33 11,085.33
年初财政拨款结转和结余 27 5,740.27 年末财政拨款结转和结余 57 5,290.37 5,290.37
 一、 一般公共预算财政拨款 28 5,740.27 58
 二、政府性基金预算财政拨款 29 59
总计 30 16,375.71 总计 60 16,375.71 16,375.71
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:yh86银河国际 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 11,085.33 5,320.86 5,764.47
201 一般公共服务支出 20.00 20.00
20123 民族事务 20.00 20.00
2012304   民族工作专项 20.00 20.00
205 教育支出 9,762.60 4,018.13 5,744.47
20502 普通教育 996.90 996.90
2050205   高等教育 573.27 573.27
2050299   其他普通教育支出 423.63 423.63
20503 职业教育 8,661.10 4,018.13 4,642.97
2050302   中专教育 1,209.73 0.00 1,209.73
2050305   高等职业教育 7,255.37 4,018.13 3,237.24
2050399   其他职业教育支出 196.00 196.00
20506 留学教育 5.00 5.00
2050699   其他留学教育支出 5.00 5.00
20599 其他教育支出 99.60 99.60
2059999   其他教育支出 99.60 99.60
208 社会保障和就业支出 401.85 401.85
20805 行政事业单位离退休 377.90 377.90
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 377.90 377.90
20899 其他社会保障和就业支出 23.95 23.95
2089901   其他社会保障和就业支出 23.95 23.95
210 卫生健康支出 372.07 372.07
21011 行政事业单位医疗 372.07 372.07
2101102   事业单位医疗 170.55 170.55
2101103   公务员医疗补助 201.52 201.52
221 住房保障支出 528.82 528.82
22102 住房改革支出 528.82 528.82
2210201   住房公积金 528.82 528.82
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:yh86银河国际 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 4,197.35 302 商品和服务支出 899.37 307 债务利息及费用支出
30101  基本工资 1,818.13 30201  办公费 80.32 30701  国内债务付息
30102  津贴补贴 602.25 30202  印刷费 1.54 30702  国外债务付息
30103  奖金 30203  咨询费 310 资本性支出 28.10
30106  伙食补助费 30204  手续费 0.02 31001  房屋建筑物购建
30107  绩效工资 474.24 30205  水费 88.03 31002  办公设备购置 27.60
30108  机关事业单位基本养老保险费 377.90 30206  电费 95.35 31003  专用设备购置
30109  职业年金缴费 30207  邮电费 81.44 31005  基础设施建设
30110  职工基本医疗保险缴费 170.55 30208  取暖费 13.51 31006  大型修缮
30111  公务员医疗补助缴费 201.52 30209  物业管理费 295.59 31007  信息网络及软件购置更新
30112  其他社会保障缴费 23.95 30211  差旅费 34.99 31008  物资储备
30113  住房公积金 528.82 30212  因公出国(境)费用 31009  土地补偿
30114  医疗费 30213  维修(护)费 89.32 31010  安置补助
30199  其他工资福利支出 30214  租赁费 41.66 31011  地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助 196.03 30215  会议费 2.49 31012  拆迁补偿
30301  离休费  12.18 30216  培训费 10.84 31013  公务用车购置
30302  退休费 178.72 30217  公务接待费 1.15 31019  其他交通工具购置
30303  退职(役)费 30218  专用材料费 5.43 31021  文物和陈列品购置
30304  抚恤金  5.14 30224  被装购置费 31022  无形资产购置
30305  生活补助 30225  专用燃料费 31099  其他资本性支出 0.50
30306  救济费 30226  劳务费 0.39 399 其他支出
30307  医疗费补助 30227  委托业务费 39906  赠与
30308  助学金 30228  工会经费 51.80 39907  国家赔偿费用支出
30309  奖励金 30229  福利费 0.84 39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310  个人农业生产补贴 30231  公务用车运行维护费 39999  其他支出
30399  其他个人和家庭的补助支出 30239  其他交通费用 0.59
30240  税金及附加费用
30299  其他商品和服务支出 4.05
人员经费合计 4,393.39 公用经费合计 927.47
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
— 6 —
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:yh86银河国际 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.50 2.50 83.31 82.16 1.15
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:yh86银河国际 金额单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
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编辑:计划财务处
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